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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2021)
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审计的性质应当表述为独立性经济监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22418.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22425.html
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即使注册会计师严格按专业标准的要求执业,审定后的会计报表中存在错报、漏报事项,注册会计师同样应承担法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22401.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2240e.html
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22410.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22418.html
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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22400.html
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22405.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241b.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计的性质应当表述为独立性经济监督。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 正确

B. 错误

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即使注册会计师严格按专业标准的要求执业,审定后的会计报表中存在错报、漏报事项,注册会计师同样应承担法律责任。

A. 正确

B. 错误

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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A. 正确

B. 错误

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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。

A. 正确

B. 错误

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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。

A. 正确

B. 错误

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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。

A. 正确

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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。

A. 正确

B. 错误

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A. 正确

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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查

A. 正确

B. 错误

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