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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22413.html
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242f.html
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22410.html
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一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242a.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)

对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A、正确

B、错误

答案:A

审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。

A. 正确

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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。

A. 正确

B. 错误

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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。

A. 正确

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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

A. 正确

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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。

A. 正确

B. 错误

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一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。

A. 正确

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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。

A. 正确

B. 错误

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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。

A. 正确

B. 错误

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