首页
题库分类
搜索题库
下载APP
企业群组
使用教程
APP下载
首页
>
1
财会金融
>
审计判断审计判断(2021)
搜索
审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2021)
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
点击查看题目
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
点击查看题目
总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
点击查看题目
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22413.html
点击查看题目
审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242f.html
点击查看题目
世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22410.html
点击查看题目
一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242a.html
点击查看题目
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
点击查看题目
银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
点击查看题目
审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2021)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240f.html
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计判断审计判断(2021)
对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
A、正确
B、错误
答案:A
相关题库:
审计判断审计判断(2021)
分享
审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242c.html
点击查看答案
在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22416.html
点击查看答案
总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22420.html
点击查看答案
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22413.html
点击查看答案
审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242f.html
点击查看答案
世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22410.html
点击查看答案
一种取证方法获取的审计证据可以与几项具体审计目标相关。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f2242a.html
点击查看答案
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22417.html
点击查看答案
银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22419.html
点击查看答案
审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
点击查看答案
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4093D86600001BC4118231D8073A0.html
证券类应知应会题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC402722160000199FC392374A0F880.html
农网配电营业工(综合柜员)-2024年04月10日机考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC3A713A2700001215557D01BE02700.html
航线程序和综合人力财务题库汇总
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC177CF7450000186F514A12DC85C80.html
2024年金融综合知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABEDC4C63700001792915BB1EFA1DDE.html
2024年初级会计押题练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABDFD8599600001E95785FF11904260.html
基金知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCF09246B000014739125E18203910.html
基金管理知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC4176B7300001BB46AF40F1B5C690.html
柜面业务知识练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC0AE4E8C00001C11151921F5ECB90.html
基金应知应会考试参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8364766B00001FAC31D608D201667.html
银行知识理论题库
审计判断审计判断(2021)
C9EEA1DFB3D000014C3DB4C71DE9CCA0
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302