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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
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判断题
)
定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22423.html
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242a.html
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重大错报风险属于可控风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22438.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22405.html
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审计署向国家主席提出审计结果报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22411.html
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22408.html
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在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22421.html
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审计证据的适当性指的是可靠性和相关性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22436.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2241e.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
相关题目
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。

A. 正确

B. 错误

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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。

A. 正确

B. 错误

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重大错报风险属于可控风险。

A. 正确

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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。

A. 正确

B. 错误

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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。

A. 正确

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审计署向国家主席提出审计结果报告。

A. 正确

B. 错误

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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。

A. 正确

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在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。

A. 正确

B. 错误

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审计证据的适当性指的是可靠性和相关性。

A. 正确

B. 错误

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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。

A. 正确

B. 错误

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