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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
题目内容
(
判断题
)
编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2021)
根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22413.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22412.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22422.html
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22405.html
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22435.html
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22418.html
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22436.html
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22407.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22409.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240a.html
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审计判断审计判断(2021)
编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
A、正确
B、错误
答案:B
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根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。
A. 正确
B. 错误
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
A. 正确
B. 错误
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
A. 正确
B. 错误
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
A. 正确
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A. 正确
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A. 正确
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
A. 正确
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
A. 正确
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离任审计都是进行现场审计。
A. 正确
B. 错误
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
A. 正确
B. 错误
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