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审计判断审计判断(2021)
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审计判断审计判断(2021)
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判断题
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242b.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2243a.html
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22416.html
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通过对库存现金进行监盘取得的证据属于实物证据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22435.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f2240f.html
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22405.html
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22403.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22408.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22422.html
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封存被审计单位的有关资料是属于审计机关的强制措施权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-83b8-c021-5dd340f22422.html
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判断题
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审计判断审计判断(2021)

被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。

A、正确

B、错误

答案:B

审计判断审计判断(2021)
相关题目
审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f2242b.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。

A. 正确

B. 错误

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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。

A. 正确

B. 错误

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通过对库存现金进行监盘取得的证据属于实物证据

A. 正确

B. 错误

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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A. 正确

B. 错误

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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22405.html
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22403.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7be8-c021-5dd340f22408.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-9ee3-7fd0-c021-5dd340f22422.html
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封存被审计单位的有关资料是属于审计机关的强制措施权。

A. 正确

B. 错误

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