试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
试题通
搜索
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:

A、数据采集。

B、数据清理。

C、数据转换。

D、数据验证。

答案:B

试题通
审计单选审计单选(2021)
试题通
()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
点击查看题目
误拒风险和信赖不足风险可能影响()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242c.html
点击查看题目
以审查评价实现经济效益的程度和途径为内容,以促进经济效益提高为目的所实施的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22428.html
点击查看题目
被审计单位存在涉嫌严重违法违规的情况时,经有关机关批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,该批准机关是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240e.html
点击查看题目
下列不属于内部审计机构职责的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
点击查看题目
银行内部审计准备阶段中最重要工作是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241a.html
点击查看题目
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22422.html
点击查看题目
内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
点击查看题目
在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22411.html
点击查看题目
审计人员因作出错误审计结论和表达不恰当的审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22402.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
审计单选审计单选(2021)

在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:

A、数据采集。

B、数据清理。

C、数据转换。

D、数据验证。

答案:B

试题通
试题通
审计单选审计单选(2021)
相关题目
()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。

A. 客观性

B. 独立性

C. 公正性

D. 权威性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
点击查看答案
误拒风险和信赖不足风险可能影响()。

A. 审计效率

B. 审计效果

C. 样本的选择

D. 审计质量控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242c.html
点击查看答案
以审查评价实现经济效益的程度和途径为内容,以促进经济效益提高为目的所实施的审计是()

A. 财务审计

B. 经济效益审计

C. 专项审计调查

D. 经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22428.html
点击查看答案
被审计单位存在涉嫌严重违法违规的情况时,经有关机关批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,该批准机关是()。

A. 人民检察院

B. 本机人民政府

C. 审计机关的上级主管部门

D. 本级人民代表大会常务委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240e.html
点击查看答案
下列不属于内部审计机构职责的是()

A. 对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
点击查看答案
银行内部审计准备阶段中最重要工作是()

A. 发出调查问卷

B. 确定项目

C. 收集资料

D. 制定和审定方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241a.html
点击查看答案
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。

A. 考核

B. 检查

C. 评价

D. 修正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22422.html
点击查看答案
内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。

A. 内部审计准则

B. 内部审计工作手册

C. 审计工作底稿

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
点击查看答案
在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:

A. 未发现的新员工工资支付率错误。

B. 不正确的工资扣除项目。

C. 在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户。

D. 无法为员工提供参加养老金的机会。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22411.html
点击查看答案
审计人员因作出错误审计结论和表达不恰当的审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性是()

A. 固有风险

B. 控制风险

C. 抽样风险

D. 审计风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载