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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以下哪项是内部审计专业实务的核心原则?

A、保持机密性。

B、促进内部审计职业道德文化。

C、建立内部审计实践的一致性。

D、适当的定位和充足的资源。

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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某项认定发生了重大错报,无论改错报单独考虑,还是连同其他错报构成重大错报,而该错报没有被单位的内部控制及时预防、发现和纠正的可能性,审计上称作()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22425.html
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告()并予以制止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22418.html
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属于内部审计工作准备阶段的是()。
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离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
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()为形成审计报告提供依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22402.html
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对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22422.html
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根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、报表等,并对所报资料进行审计监督的审计方式称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22408.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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审计人员在进行肯定式函证时,如果没有收到回函()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22403.html
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关于ATM机的描述不符合规定的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22420.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

以下哪项是内部审计专业实务的核心原则?

A、保持机密性。

B、促进内部审计职业道德文化。

C、建立内部审计实践的一致性。

D、适当的定位和充足的资源。

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
某项认定发生了重大错报,无论改错报单独考虑,还是连同其他错报构成重大错报,而该错报没有被单位的内部控制及时预防、发现和纠正的可能性,审计上称作()

A. 控制风险

B. 检查风险

C. 固有风险

D. 交易风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22425.html
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告()并予以制止。

A. 审计部负责人

B. 单位负责人

C. 主管行领导

D. 有权机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22418.html
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属于内部审计工作准备阶段的是()。

A. 编制审计方案

B. 出具审计报告

C. 进行实质性测试

D. 进行符合性测试

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离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
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()为形成审计报告提供依据。

A. 审计证据

B. 审计工作底稿

C. 审计记录

D. 审计方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22402.html
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对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A. 内部审计机构负责人

B. 财务总监

C. 审计项目负责人

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22422.html
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根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、报表等,并对所报资料进行审计监督的审计方式称为()。

A. 常规审计

B. 专项审计

C. 报送审计

D. 现场审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22408.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。

A. 一级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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审计人员在进行肯定式函证时,如果没有收到回函()

A. 应进行分析性复核

B. 应另选样本进行函证

C. 应放弃对该项会计记录的审定

D. 应实施替代程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22403.html
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关于ATM机的描述不符合规定的是()。

A. 每台ATM视同一个独立柜员进行管理,分配一个操作号,单独设立一本库存登记簿

B. ATM配备专职或兼职的操作员

C. 操作员在清查ATM钞箱余额和加钞、取钞过程中,必须坚持双人操作

D. 提取现金的限制为每日提款金额累计不超过3000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22420.html
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