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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:

A、未发现的新员工工资支付率错误。

B、不正确的工资扣除项目。

C、在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户。

D、无法为员工提供参加养老金的机会。

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22422.html
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
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区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受()的管理与指导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22412.html
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下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员如果存在未遵循内部审计准则的情形,应当在()中作出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242f.html
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审计部门负责人应具备()资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22411.html
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内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
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单选题
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审计单选审计单选(2021)

在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:

A、未发现的新员工工资支付率错误。

B、不正确的工资扣除项目。

C、在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户。

D、无法为员工提供参加养老金的机会。

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。

A. 考核

B. 检查

C. 评价

D. 修正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22422.html
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

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区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受()的管理与指导。

A. 省联社

B. 省联社审计部

C. 国家审计部

D. 银监

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22412.html
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下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。

A. 询问

B. 外部调查

C. 检查记账凭证

D. 检查财务报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员如果存在未遵循内部审计准则的情形,应当在()中作出解释和说明。

A. 审计准则

B. 审计报告

C. 审计工作底稿

D. 审计总结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242f.html
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审计部门负责人应具备()资格

A. 会计师

B. 审计师

C. 经济师

D. 会计师或审计师

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。

A. 保护财产物资的安全和完整

B. 保证会计信息的真实可靠

C. 促进遵守国家法律法规

D. 通过内部控制测试来代替实质性审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22411.html
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内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()

A. 受到该发现影响的对财务报表负责的外部审计公司

B. 政府或管理机关

C. 管理层和董事会的审计委员会

D. 内部会计职能部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 会计结算部

D. 营业部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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