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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22427.html
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按照审计法规的规定和要求,通知被审单位将应该审计的全部资料,如期报送到审计部门进行审计,属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240c.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242a.html
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以下说法中错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22402.html
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以下哪些不属于环境证据()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242c.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案:B

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相关题目
下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A. 账目基础审计

B. 制度基础审计

C. 风险导向审计

D. 现代风险导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。

A. 内部审计准则

B. 内部审计工作手册

C. 审计工作底稿

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。

A. 账目基础审计

B. 风险基础审计

C. 制度基础审计

D. 经营导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A. 财务审计

B. 经济效益审计

C. 专项审计调查

D. 经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22427.html
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按照审计法规的规定和要求,通知被审单位将应该审计的全部资料,如期报送到审计部门进行审计,属于()

A. 就地审计

B. 报送审计

C. 专项审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240c.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()

A. 负责全行审计制度的制定

B. 列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议

C. 对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督

D. 根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

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以下说法中错误的是?

A. 区域审计中心年度审计项目计划应报审计部审核,审计部可根据年度审计项目计划总体情况,对区域审计中心年度审计项目计划作出统筹调整,经省联社批准后实施

B. 实施审计项目时,应按照审计规程的要求,规范立项、准备、实施、报告、处理和归档等流程。

C. 区域审计中心编制年度审计项目计划,应按风险导向原则合理配置审计资源。原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现五年全覆盖

D. 设立区域审计中心目的是保障国家金融方针政策、金融法律法规和省联社规章制度、指导意见等在行业内农商行的贯彻执行,促进农商行提高管理水平、增强竞争能力,有效防范经营风险,实现可持续发展。

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以下哪些不属于环境证据()

A. 被审计单位管理人员的素质

B. 各种管理条件和管理水平

C. 被审计单位的材料成本核算资料

D. 被审计单位内部控制状况

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