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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列各项中,不属于审计抽样基本特征的是()。

A、对具有审计相关性的总体中低于百分之百的项目实施审计程序

B、所有抽样单元被选取的机会均等

C、所有抽样单元都有被选取的机会

D、可以根据样本项目的测试结果推断出有关抽样总体的结论

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241a.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22427.html
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下述哪一类审计证据的证明力最强()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22421.html
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关于内部审计的目的表述不正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240b.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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金融审计不同于其它审计的特点是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241e.html
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现场审计具体可分为:常规审计、()、离任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22422.html
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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

下列各项中,不属于审计抽样基本特征的是()。

A、对具有审计相关性的总体中低于百分之百的项目实施审计程序

B、所有抽样单元被选取的机会均等

C、所有抽样单元都有被选取的机会

D、可以根据样本项目的测试结果推断出有关抽样总体的结论

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241a.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A. 财务审计

B. 经济效益审计

C. 专项审计调查

D. 经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22427.html
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下述哪一类审计证据的证明力最强()

A. 管理当局声明书

B. 客户的销售发票副本

C. 客户债务人直接寄给审计人员的应收账款询证函回函

D. 银行寄给客户的银行存款余额的对账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22421.html
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关于内部审计的目的表述不正确的是:()

A. 不断加强和改善银行的内控机制

B. 及时防范和化解经营风险

C. 与国际商业银行内部审计工作接轨

D. 有效促进成本费用管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240b.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。

A. 有助于廉洁从审

B. 适合于对规模较小的单位执行审计

C. 适合于财经法纪审计

D. 适合于异地审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。

A. 承诺书

B. 业务约定书

C. 审计通知书

D. 审计意见书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?

A. 增加组织价值。

B. 提供关于财务报表公允表达的额外确认。

C. 对内部控制制度的设计与运作的充分性表达意见。

D. 保证没有任何舞弊会重大影响财务报表。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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金融审计不同于其它审计的特点是()

A. 广泛性

B. 综合性

C. 系统性

D. 延伸性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241e.html
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现场审计具体可分为:常规审计、()、离任审计。

A. 内控审计

B. 业务审计

C. 专项审计

D. 后续审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22422.html
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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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