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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列有关会计基本假设的表述中,正确的是()

A、会计主体一定是法律主体

B、会计中期仅值半年度结束的期间

C、货币计量假设以币值相对稳定为条件

D、会计主体是否持续经营不影响会计核算的原则和方法

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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直查法应先从()查起。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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现有力证表明,某高管存在舞弊行为,但该证据与当前的审计项目无关,审计人员应该怎么做()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22423.html
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下列各项中,会导致抽样风险的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22422.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241e.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22422.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

下列有关会计基本假设的表述中,正确的是()

A、会计主体一定是法律主体

B、会计中期仅值半年度结束的期间

C、货币计量假设以币值相对稳定为条件

D、会计主体是否持续经营不影响会计核算的原则和方法

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。

A. 编制项目审计方案

B. 编制年度审计计划

C. 编制审计工作底稿

D. 编制审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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直查法应先从()查起。

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 明细账

D. 会计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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现有力证表明,某高管存在舞弊行为,但该证据与当前的审计项目无关,审计人员应该怎么做()

A. 向外部法律顾问报告该证据,以便后者开展调查

B. 向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查

C. 开展充分的审计工作,以得出是否发生舞弊,然后将审计发现报告审计委员会,如果单位未采取恰当行动,将审计发现报告给政府官员

D. 停止对该工作继续审计,因为与现有审计不相关

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下列各项中,会导致抽样风险的是()。

A. 注册会计师未能适当地定义误差

B. 注册会计师选择了不适于实现特定目标的审计程序

C. 注册会计师未对总体中的所有项目进行测试

D. 注册会计师未能适当地评价审计发现的情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22422.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。

A. 承诺书

B. 业务约定书

C. 审计通知书

D. 审计意见书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()

A. 建立健全内部控制制度

B. 保护资产的安全、完整

C. 出具正确的审计报告

D. 保证会计资料的真实、合法、完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:

A. 数据采集。

B. 数据清理。

C. 数据转换。

D. 数据验证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241e.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

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下列事项中与报送审计无关的是()。

A. 有助于廉洁从审

B. 适合于对规模较小的单位执行审计

C. 适合于财经法纪审计

D. 适合于异地审计

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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。

A. 考核

B. 检查

C. 评价

D. 修正

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