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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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直查法应先从()查起。

A、原始凭证

B、记账凭证

C、明细账

D、会计报表

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241a.html
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一般适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的方法是()。
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直查法应先从()查起。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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以下哪些不属于内部审计的证据特点()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242d.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22406.html
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关于审计准则的不正确的说法是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

直查法应先从()查起。

A、原始凭证

B、记账凭证

C、明细账

D、会计报表

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 对内部控制的监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。

A. 董事长

B. 总经理

C. 行长

D. 监事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241a.html
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一般适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的方法是()。

A. 局部审计法

B. 顺查法

C. 逆查法

D. 抽查法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22415.html
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直查法应先从()查起。

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 明细账

D. 会计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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以下哪些不属于内部审计的证据特点()

A. 权威性

B. 可靠性

C. 相关性

D. 充分性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242d.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。

A. 认真纪录

B. 及时给予答复

C. 立即修改审计报告

D. 修订审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A. 审计部

B. 审计人员

C. 审计项目组

D. 审计组组长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。

A. 内部审计

B. 内部控制

C. 财务管理

D. 组织治理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22406.html
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关于审计准则的不正确的说法是()

A. 审计准则为审计人员提供了审计工作规范

B. 审计准则为评价审计工作质量提供了衡量尺度

C. 审计准则属于行政法规,审计人员必须按照准则的要求进行审计工作

D. 审计准则是实施审计工作的指南

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()

A. 授权审计

B. 联合审计

C. 委托审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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