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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人、授权人提交的书面文件是()。

A、审计报告

B、审计决定书

C、审计实施方案

D、审计移送处理书

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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以下哪一个审计证据的说服力最强()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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以下说法有误的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22400.html
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22419.html
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以审查评价实现经济效益的程度和途径为内容,以促进经济效益提高为目的所实施的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22428.html
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函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
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风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将()融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计取证模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22413.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242a.html
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下列关于期初余额的审计目标的说法中,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22408.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241f.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
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审计单选审计单选(2021)

具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人、授权人提交的书面文件是()。

A、审计报告

B、审计决定书

C、审计实施方案

D、审计移送处理书

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
以下哪一个审计证据的说服力最强()

A. 在政府机构有记载的不动产契约

B. 由财务主管填写但被银行退回的已经作废的支票

C. 由经理保管的员工出勤卡

D. 由会计部门归档的供货商发票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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以下说法有误的一项是()

A. 《审计检查意见书》和《审计处理决定书》,自其签发之日起生效

B. 为了监督被审计单位的整改情况,如有必要,审计组可实施后续审计

C. 审计部对所辖机构独立行使检查、监督和评价职能

D. 根据审计事项和工作方案,审计可分为报送审计、现场审计和后续审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22400.html
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能()。

A. 管理

B. 检查

C. 监督

D. 评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22419.html
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以审查评价实现经济效益的程度和途径为内容,以促进经济效益提高为目的所实施的审计是()

A. 财务审计

B. 经济效益审计

C. 专项审计调查

D. 经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22428.html
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函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A. 无形资产

B. 固定资产

C. 往来款项

D. 流动资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
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风险基础审计是指审计人员在对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将()融入传统审计方法之中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计取证模式。

A. 风险控制方法

B. 抽样技术方法

C. 系统评价方法

D. 流程描述法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22413.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()

A. 负责全行审计制度的制定

B. 列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议

C. 对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督

D. 根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242a.html
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下列关于期初余额的审计目标的说法中,不正确的是()。

A. 在执行首次审计业务时,注册会计师针对期初余额的目标之一是获取充分、适当的审计证据以确定期初余额是否含有对本期财务报表产生重大影响的错报审计

B. 在执行首次审计业务时,注册会计师针对期初余额的目标之一是获取充分、适当的审计证据以确定期初余额
反映的恰当的会计政策是否在本期财务报表中得到一贯运用,或会计政策的变更是否已按照适用的财务报告编
制基础作出恰当的会计处理和充分的列报与披露

C. 企业采用的会计政策,在每一会计期间和前后各期应当保持一致,不得变更

D. 如果期初余额不存在对本期财务报表产生重大影响的错报,则注册会计师在审计中无须对此予以特别关注和
处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22408.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的()。

A. 绝对保证

B. 相对保证

C. 必要保证

D. 再认定

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