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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 

A、监事会或审计委员会领导体制

B、总经理领导体制

C、财务副总经理领导体制

D、董事会领导体制

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240e.html
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以下证据中证明力最强的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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下列证据中不属于环境证据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241f.html
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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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审计部门负责人应具备()资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22412.html
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人民币反洗钱专项审计应每()年组织一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22414.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 

A、监事会或审计委员会领导体制

B、总经理领导体制

C、财务副总经理领导体制

D、董事会领导体制

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。

A. 审计建议书

B. 审计检查意见书

C. 审计处理决定书

D. 离任审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 对内部控制的监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。

A. 统计抽样

B. 经验估计

C. 详细审计

D. 小规模样本审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240e.html
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以下证据中证明力最强的是()。

A. 询问证据

B. 会议记录

C. 实物盘点表

D. 环境证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22402.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()

A. 重要性与审计风险的问题

B. _x001c_管理需要与审计资源的问题_x001c__x001c_

C. _x001c_组织的性质、规模及内部治理结构的问题

D. _x001c_实施后续审计的问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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下列证据中不属于环境证据的是()

A. 被审计单位管理人员素质

B. 被审计单位有关内部控制情况

C. 被审计单位各种管理条件

D. 被审计单位管理当局出具的声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241f.html
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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。

A. 内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大

B. 内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见

C. 财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见

D. 财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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审计部门负责人应具备()资格

A. 会计师

B. 审计师

C. 经济师

D. 会计师或审计师

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?

A. 定义了内部审计部门的权力和责任。

B. 规定了内部审计部门所需的最低资源要求。

C. 提供了评估内部审计部门的基础。

D. 应当由高级管理人员和董事会批准。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22412.html
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人民币反洗钱专项审计应每()年组织一次。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22414.html
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