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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。

A、保护财产物资的安全和完整

B、保证会计信息的真实可靠

C、促进遵守国家法律法规

D、通过内部控制测试来代替实质性审查

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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内部控制目标的实现有赖于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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能获取实物证据的审计方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240e.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22424.html
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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241b.html
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242a.html
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督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242c.html
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商业银行内部控制的主体是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22419.html
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以下违规表现,属于财务违规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

下列对于内部控制作用的论述中不正确的有()。

A、保护财产物资的安全和完整

B、保证会计信息的真实可靠

C、促进遵守国家法律法规

D、通过内部控制测试来代替实质性审查

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部控制目标的实现有赖于()

A. 高级管理者的重视

B. 内部审计人员的努力

C. 组织所有人员的参与

D. 外部审计师的参与

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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能获取实物证据的审计方法是()。

A. 盘存法

B. 询问法

C. 审阅法

D. 函证法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240e.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。

A. _x001c_重要性和审计风险

B. 全过程

C. 时间

D. 程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22424.html
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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。

A. 审计报告撰写主体

B. 审计报告行文形式

C. 审计报告的作用

D. 审计报告公布与否

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241b.html
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。

A. 调查表法

B. 流程图法

C. 功能测试法

D. 文字说明法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242a.html
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督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。

A. 审计目标和审计责任

B. 审计目标和审计方法

C. 审计方法和审计程序

D. 审计程序和审计责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()。

A. 形象直观,突出现有的控制点

B. 可以对调查对象作出比较深入和具体的描述

C. 适合于记录控制环境

D. 操作简便,绘制难度不大

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242c.html
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商业银行内部控制的主体是()

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 银行内部的各个部门及其人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22419.html
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以下违规表现,属于财务违规的是()

A. 担保不实,流于形式

B. 违规收费,账外私设小金库

C. 呆帐准备金的计提及使用不规范

D. 表外科目核算不规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。

A. 认真纪录

B. 及时给予答复

C. 立即修改审计报告

D. 修订审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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