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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A、审计部

B、审计人员

C、审计项目组

D、审计组组长

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22419.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22401.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22403.html
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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241a.html
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下列情况中,适用于审计抽样的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241d.html
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内部审计人员应当充分运用()原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240b.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A、审计部

B、审计人员

C、审计项目组

D、审计组组长

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A. 审计程序

B. 审计依据

C. 审计准则

D. 审计方案

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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。

A. 批评教育或经济处罚

B. 警告至记大过

C. 降级(职)至开出处分

D. 移交司法部门处理

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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 会计结算部

D. 营业部

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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。

A. 账目基础审计

B. 风险基础审计

C. 制度基础审计

D. 经营导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。

A. 董事长

B. 总经理

C. 行长

D. 监事长

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下列情况中,适用于审计抽样的是:

A. 以检查总体完整性为目的。

B. 单笔业务金额超过重要性水平。

C. 可接受检查风险过低据。

D. 审计事项总体数量较大据。

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内部审计人员应当充分运用()原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。

A. 重要性

B. 客观性

C. 风险性

D. 效益性

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