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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A、内部控制

B、风险文化

C、公司策略

D、风险管理机制

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22424.html
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下列说法不正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241c.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列不属于审计依据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22400.html
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根据《审计法》的规定,()对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240a.html
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通过电脑核对员工花名册与薪资支付文件,审计人员主要测试以下哪类情况()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240c.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A、内部控制

B、风险文化

C、公司策略

D、风险管理机制

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。

A. 会计人员

B. 审计人员

C. 管理人员

D. 统计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。

A. 承诺书

B. 业务约定书

C. 审计通知书

D. 审计意见书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
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在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:

A. 实物证据。

B. 书面证据。

C. 口头证据。

D. 视听或电子证据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。

A. _x001c_重要性和审计风险

B. 全过程

C. 时间

D. 程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22424.html
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下列说法不正确的有:()

A. 审计部可以自行采取措施制止被审计单位及其人员的违纪、违规行为

B. 为了监督被审计单位的整改情况,如有必要,审计部可实施后续审计

C. 审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门

D. 审计部同时接受人民银行的指导、检查和监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241c.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。

A. 96分

B. 90分

C. 85分

D. 80分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列不属于审计依据的是()

A. 会计法

B. 会计制度

C. 会计准则

D. 审计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()

A. 已在合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为

B. 内部审计师已得到关于可疑活动的汇报

C. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查

D. 已完成对所有涉嫌舞弊交易进行的审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22400.html
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根据《审计法》的规定,()对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。

A. 被审计单位财务人员

B. 被审计单位负责人

C. 被审计单位业务人员

D. 被审计单位内部审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240a.html
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通过电脑核对员工花名册与薪资支付文件,审计人员主要测试以下哪类情况()

A. 是否存在虚拟员工工资支付

B. 加班记录的完整性

C. 工资率的合理性

D. 员工工资的合理性

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