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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。

A、审计工作底稿

B、审计证据

C、审计文档资料

D、审计建议

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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审计文件材料归档采用的方法为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22418.html
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获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22416.html
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以下说法有误的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22400.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22403.html
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密码是以下哪种控制的例证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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下列情况中,适用于审计抽样的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241d.html
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商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241a.html
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内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242b.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。

A、审计工作底稿

B、审计证据

C、审计文档资料

D、审计建议

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计文件材料归档采用的方法为

A. 按类型分类、按编号排列

B. 按项目立卷、按单元排列

C. 按类型分类、按项目立卷

D. 按对象分类、按单位排列

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22418.html
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获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性属于()

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22416.html
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以下说法有误的一项是()

A. 《审计检查意见书》和《审计处理决定书》,自其签发之日起生效

B. 为了监督被审计单位的整改情况,如有必要,审计组可实施后续审计

C. 审计部对所辖机构独立行使检查、监督和评价职能

D. 根据审计事项和工作方案,审计可分为报送审计、现场审计和后续审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22400.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

A. 内部控制

B. 规章

C. 法律

D. 内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22403.html
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密码是以下哪种控制的例证?

A. 物理控制。

B. 编辑控制。

C. 数字控制。

D. 访问控制。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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下列情况中,适用于审计抽样的是:

A. 以检查总体完整性为目的。

B. 单笔业务金额超过重要性水平。

C. 可接受检查风险过低据。

D. 审计事项总体数量较大据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241d.html
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商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。

A. 内部控制环境、风险识别与评估的评价

B. 内部控制措施的评价

C. 信息交流与反馈的评价

D. 内部控制主要目标实现程度的评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241a.html
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内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

A. 管理方式

B. 经营模式

C. 内控机制

D. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242b.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()

A. 对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
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