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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以下哪些不属于内部审计的证据特点()

A、权威性

B、可靠性

C、相关性

D、充分性

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22422.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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内部控制目标的实现有赖于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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审计部门向()负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22425.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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试题通
审计单选审计单选(2021)

以下哪些不属于内部审计的证据特点()

A、权威性

B、可靠性

C、相关性

D、充分性

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A. 内部审计机构负责人

B. 财务总监

C. 审计项目负责人

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22422.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。

A. 一级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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下列各项中,属于审计人员应负的审计责任是()

A. 建立健全内部控制制度

B. 保护资产的安全、完整

C. 出具正确的审计报告

D. 保证会计资料的真实、合法、完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22415.html
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内部控制目标的实现有赖于()

A. 高级管理者的重视

B. 内部审计人员的努力

C. 组织所有人员的参与

D. 外部审计师的参与

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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。

A. 内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大

B. 内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见

C. 财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见

D. 财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()

A. 重要性与审计风险的问题

B. _x001c_管理需要与审计资源的问题_x001c__x001c_

C. _x001c_组织的性质、规模及内部治理结构的问题

D. _x001c_实施后续审计的问题

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审计部门向()负责

A. 董事长

B. 董事会

C. 监事会

D. 首席审计执行官

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22425.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

A. 内部控制

B. 规章

C. 法律

D. 内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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