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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以下哪些不属于环境证据()

A、被审计单位管理人员的素质

B、各种管理条件和管理水平

C、被审计单位的材料成本核算资料

D、被审计单位内部控制状况

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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内部审计属于内部控制要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22414.html
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内部审计的督导工作应贯彻于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22429.html
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存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22400.html
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下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾控制之上的风险的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22418.html
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审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,无论对错都要求复函,属于()方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22401.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240a.html
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存款风险滚动式检查对象是在结算账户中核算的本、外币存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22429.html
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关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22412.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

以下哪些不属于环境证据()

A、被审计单位管理人员的素质

B、各种管理条件和管理水平

C、被审计单位的材料成本核算资料

D、被审计单位内部控制状况

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计属于内部控制要素中的()。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 对内部控制的监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22414.html
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内部审计的督导工作应贯彻于()

A. 审计准备阶段

B. 审计实施阶段

C. 审计终结阶段

D. 审计项目的全过程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22429.html
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存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22400.html
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下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾控制之上的风险的是()。

A. 测试会计分录和其他调整

B. 获取有关重大关联方交易的管理层书面声明

C. 复核会计估计是否存在偏向

D. 评价重大非常规交易的商业理由

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22418.html
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审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,无论对错都要求复函,属于()方式

A. 积极式函证

B. 反面式函证

C. 消极式函证

D. 否定式函证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22401.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。

A. 有助于廉洁从审

B. 适合于对规模较小的单位执行审计

C. 适合于财经法纪审计

D. 适合于异地审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。

A. 内部控制

B. 风险文化

C. 公司策略

D. 风险管理机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240a.html
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存款风险滚动式检查对象是在结算账户中核算的本、外币存款。

A. 对公

B. 对私

C. 基本

D. 一般

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22429.html
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关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?

A. 定义了内部审计部门的权力和责任。

B. 规定了内部审计部门所需的最低资源要求。

C. 提供了评估内部审计部门的基础。

D. 应当由高级管理人员和董事会批准。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22412.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

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