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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。

A、管理当局的观念和经营风格

B、董事会及其所属的审计委员会

C、人力资源制度

D、内部审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242b.html
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内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
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审计人员在进行肯定式函证时,如果没有收到回函()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22403.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242a.html
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审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。

A、管理当局的观念和经营风格

B、董事会及其所属的审计委员会

C、人力资源制度

D、内部审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。

A. 审计目标和审计责任

B. 审计目标和审计方法

C. 审计方法和审计程序

D. 审计程序和审计责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。

A. 管理当局的观念和经营风格

B. 董事会及其所属的审计委员会

C. 人力资源制度

D. 内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242b.html
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内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()

A. 受到该发现影响的对财务报表负责的外部审计公司

B. 政府或管理机关

C. 管理层和董事会的审计委员会

D. 内部会计职能部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
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审计人员在进行肯定式函证时,如果没有收到回函()

A. 应进行分析性复核

B. 应另选样本进行函证

C. 应放弃对该项会计记录的审定

D. 应实施替代程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22403.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A. 计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段。

B. 计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评。

C. 计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计。

D. 计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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用简洁的文字对被审计单位内部控制的调查结果加以叙述的方法是()。

A. 调查表法

B. 流程图法

C. 功能测试法

D. 文字说明法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242a.html
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审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。

A. 审计建议书

B. 审计检查意见书

C. 审计处理决定书

D. 离任审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?

A. 增加组织价值。

B. 提供关于财务报表公允表达的额外确认。

C. 对内部控制制度的设计与运作的充分性表达意见。

D. 保证没有任何舞弊会重大影响财务报表。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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