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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A、财务审计

B、经济效益审计

C、专项审计调查

D、经济责任审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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内部控制存在固有局限对审计的影响是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22400.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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下列关于信息技术一般控制对控制风险的影响的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22423.html
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审计全过程的中心环节是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242b.html
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审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息做出评价的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22421.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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审计管理要服从于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22417.html
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商业银行破产倒闭最常见的直接原因是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241d.html
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以下违规表现,属于财务违规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A、财务审计

B、经济效益审计

C、专项审计调查

D、经济责任审计

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部控制存在固有局限对审计的影响是()。

A. 审计不能依赖被审计单位的内部控制

B. 控制风险可能为0

C. 审计必须实施或多或少的内部控制测试

D. 审计必须实施或多或少的实质性审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22400.html
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下列事项中与报送审计无关的是()。

A. 有助于廉洁从审

B. 适合于对规模较小的单位执行审计

C. 适合于财经法纪审计

D. 适合于异地审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241a.html
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下列关于信息技术一般控制对控制风险的影响的说法中,错误的是()。

A. 如果一般控制有效,注册会计师可以更多地信赖应用控制,测试这些控制的运行有效性

B. 如果应用控制得到了有效设计,即使一般控制无效,也不影响应用控制防止或发现并纠正认定层次的重大错报

C. 注册会计师通常优先评估公司层面信息技术控制和信息技术一般控制的有效性

D. 信息技术一般控制对应用控制的有效性具有普遍性影响

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审计全过程的中心环节是()。

A. 准备阶段

B. 实施阶段

C. 终结阶段

D. 审批阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242b.html
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审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息做出评价的方法是()。

A. 分析

B. 重新计算

C. 外部调查

D. 检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22421.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出()后,要求被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人的工作鉴定。

A. 审计建议书

B. 审计检查意见书

C. 审计处理决定书

D. 离任审计通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22420.html
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审计管理要服从于()。

A. 审计主体

B. 审计客体

C. 审计人员

D. 审计目标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22417.html
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商业银行破产倒闭最常见的直接原因是()。

A. 操作风险

B. 市场风险

C. 违约风险

D. 流动性风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241d.html
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以下违规表现,属于财务违规的是()

A. 担保不实,流于形式

B. 违规收费,账外私设小金库

C. 呆帐准备金的计提及使用不规范

D. 表外科目核算不规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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