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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A、账目基础审计

B、制度基础审计

C、风险导向审计

D、现代风险导向审计

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241b.html
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内部控制目标的实现有赖于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241d.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22409.html
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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下列不属于审计依据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A、账目基础审计

B、制度基础审计

C、风险导向审计

D、现代风险导向审计

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。

A. 会计人员

B. 审计人员

C. 管理人员

D. 统计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。

A. 96分

B. 90分

C. 85分

D. 80分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 盈利

B. 经营目标

C. 风险控制

D. 防止差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241b.html
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内部控制目标的实现有赖于()

A. 高级管理者的重视

B. 内部审计人员的努力

C. 组织所有人员的参与

D. 外部审计师的参与

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为()。

A. 全部审计和局部审计

B. 详细审计和抽样审计

C. 全部审计和抽样审计

D. 详细审计和局部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241d.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()。

A. 财务收支审计

B. 账目基础审计

C. 制度基础审计

D. 风险基础审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22409.html
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A. 账目基础审计

B. 制度基础审计

C. 风险导向审计

D. 现代风险导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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下列不属于审计依据的是()

A. 会计法

B. 会计制度

C. 会计准则

D. 审计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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