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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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现场审计具体可分为:常规审计、()、离任审计。

A、内控审计

B、业务审计

C、专项审计

D、后续审计

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242b.html
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审计的性质应当表述为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22411.html
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商业银行内部控制重心就是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241c.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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如果其他数量因素不变,而将审计风险从5%降为4%,所需样本数量将会()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22415.html
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根据内部审计基本准则,内部审计定义为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22404.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

现场审计具体可分为:常规审计、()、离任审计。

A、内控审计

B、业务审计

C、专项审计

D、后续审计

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。

A. 管理当局的观念和经营风格

B. 董事会及其所属的审计委员会

C. 人力资源制度

D. 内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242b.html
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审计的性质应当表述为()。

A. 经济监督

B. 财政财务收支审查

C. 会计检查

D. 独立性经济监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22411.html
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商业银行内部控制重心就是()

A. 权力制衡

B. 权责明确

C. 风险控制

D. 产权清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241c.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A. 审计程序

B. 审计依据

C. 审计准则

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。

A. 检查处理

B. 反馈

C. 沟通

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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如果其他数量因素不变,而将审计风险从5%降为4%,所需样本数量将会()

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 没有影响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22415.html
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根据内部审计基本准则,内部审计定义为()

A. 是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动

B. 是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

C. 是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

D. 是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动

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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?

A. 行长室

B. 法律部门

C. 风险部门

D. 审计部门

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下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()

A. 156

B. 196

C. 200

D. 236

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