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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列项目中不属于经济效益审计内容的是()

A、经济性

B、效率性

C、适当性

D、效果性

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22420.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
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可以接受的审计风险水平(),所需证据的数量就()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22423.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22403.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22413.html
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下列证据中不属于环境证据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241f.html
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在审计计划阶段,根据审计重要性原则,合理确定可容忍误差,可容忍误差越小,所选取的样本量就()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22413.html
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审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22409.html
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下列说法不正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241c.html
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审计单选审计单选(2021)
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单选题
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审计单选审计单选(2021)

下列项目中不属于经济效益审计内容的是()

A、经济性

B、效率性

C、适当性

D、效果性

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。

A. 控制环境

B. 控制活动

C. 风险评估

D. 监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22420.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()

A. 对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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可以接受的审计风险水平(),所需证据的数量就()

A. 越高越多

B. 越低越少

C. 越高越少

D. 越低越多

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22423.html
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22403.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()

A. 被审计人提交书面述职报告

B. 审计进点会谈

C. 实施现场审计

D. 审计报告征求意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22413.html
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下列证据中不属于环境证据的是()

A. 被审计单位管理人员素质

B. 被审计单位有关内部控制情况

C. 被审计单位各种管理条件

D. 被审计单位管理当局出具的声明书

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在审计计划阶段,根据审计重要性原则,合理确定可容忍误差,可容忍误差越小,所选取的样本量就()

A. 越小

B. 越大

C. 不变

D. 不受影响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22413.html
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审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据()

A. 审计时发出的积极式函证的回函

B. 被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料

C. 审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表

D. 税务部门对增值税发票的鉴定结论

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下列说法不正确的有:()

A. 审计部可以自行采取措施制止被审计单位及其人员的违纪、违规行为

B. 为了监督被审计单位的整改情况,如有必要,审计部可实施后续审计

C. 审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门

D. 审计部同时接受人民银行的指导、检查和监督

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