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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列说法正确的是()。

A、内部证据比外部证据可靠

B、检查原始文件提供的证据比检查副本提供的证据可靠

C、环境证据比书面证据可靠

D、间接证据和直接证据一样可靠

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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下列各项中,不属于职业道德基本原则的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计要评估管理层关于最近完成业务的意见。下列哪一项是完成它的有效且高效的方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22410.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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直查法应先从()查起。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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关于内部审计的目的表述不正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240b.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22401.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

下列说法正确的是()。

A、内部证据比外部证据可靠

B、检查原始文件提供的证据比检查副本提供的证据可靠

C、环境证据比书面证据可靠

D、间接证据和直接证据一样可靠

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
下列各项中,不属于职业道德基本原则的是()。

A. 独立性

B. 客观公正

C. 保密

D. 成本效益原则

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内部审计要评估管理层关于最近完成业务的意见。下列哪一项是完成它的有效且高效的方式?

A. 一个旨在探讨有关特定主题的态度和观点的小组。

B. 一系列关于相关有效性声明的是/否问题,其中“是”表示认可和“无”表示不满。

C. 主要是强制性的选择题和附加评论的空间。

D. 与业务主要参与者进行对话访谈。

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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A. 计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段。

B. 计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评。

C. 计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计。

D. 计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料。

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直查法应先从()查起。

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 明细账

D. 会计报表

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关于内部审计的目的表述不正确的是:()

A. 不断加强和改善银行的内控机制

B. 及时防范和化解经营风险

C. 与国际商业银行内部审计工作接轨

D. 有效促进成本费用管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240b.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A. 抽查法

B. 局部审计法

C. 全部审计法

D. 详查法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

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