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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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下列不属于审计依据的是()

A、会计法

B、会计制度

C、会计准则

D、审计准则

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为()的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22404.html
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22406.html
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下列关于审计证据可靠性的说法不正确的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22416.html
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在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22411.html
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审计人员如果存在未遵循内部审计准则的情形,应当在()中作出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242f.html
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对银行设备进行全面审计时,一般采用()法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241e.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22411.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

下列不属于审计依据的是()

A、会计法

B、会计制度

C、会计准则

D、审计准则

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为()的一部分。

A. 年度审计计划

B. 项目审计计划

C. 审计方案

D. 审计程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22404.html
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 对内部控制的监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22410.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。

A. “审批清单”

B. “核查清单”

C. “处置清单”

D. “整改清单”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。

A. 内部审计

B. 内部控制

C. 财务管理

D. 组织治理

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下列关于审计证据可靠性的说法不正确的有()

A. 书面证据比口头证据可靠

B. 实物证据比书面证据可靠

C. 内部证据一定不可靠

D. 亲历证据比内部证据可靠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22416.html
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在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:

A. 未发现的新员工工资支付率错误。

B. 不正确的工资扣除项目。

C. 在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户。

D. 无法为员工提供参加养老金的机会。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22411.html
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审计人员如果存在未遵循内部审计准则的情形,应当在()中作出解释和说明。

A. 审计准则

B. 审计报告

C. 审计工作底稿

D. 审计总结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242f.html
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对银行设备进行全面审计时,一般采用()法。

A. 抽查法

B. 顺查法

C. 观察法

D. 监盘法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241e.html
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下列不属于内部审计机构职责的是()

A. 对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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