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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A、审计程序

B、审计依据

C、审计准则

D、审计方案

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,若发现有问题时才要求回函,它属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22400.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容:()Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22401.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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充分的审计证据应该是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22412.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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在审计计划阶段,根据审计重要性原则,合理确定可容忍误差,可容忍误差越小,所选取的样本量就()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22413.html
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密码是以下哪种控制的例证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242a.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A、审计程序

B、审计依据

C、审计准则

D、审计方案

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,若发现有问题时才要求回函,它属于()

A. 积极式函证

B. 反面式函证

C. 消极式函证

D. 正面式函证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22400.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A. 抽查法

B. 局部审计法

C. 全部审计法

D. 详查法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容:()Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程。

A. 仅有Ⅰ

B. 仅有Ⅱ

C. 仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22401.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A. 计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段。

B. 计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评。

C. 计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计。

D. 计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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充分的审计证据应该是()

A. 在工作底稿中较好地归档,并且交叉索引

B. 与审计意见直接相关,并且包括所有的因素

C. 基于被认为可信的参考资料

D. 足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22412.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A. 审计程序

B. 审计依据

C. 审计准则

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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在审计计划阶段,根据审计重要性原则,合理确定可容忍误差,可容忍误差越小,所选取的样本量就()

A. 越小

B. 越大

C. 不变

D. 不受影响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22413.html
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密码是以下哪种控制的例证?

A. 物理控制。

B. 编辑控制。

C. 数字控制。

D. 访问控制。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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以下不属于审计部的职能的一项是()

A. 负责全行审计制度的制定

B. 列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议

C. 对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督

D. 根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

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