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审计单选审计单选(2021)
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误拒风险和信赖不足风险可能影响()。

A、审计效率

B、审计效果

C、样本的选择

D、审计质量控制

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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以下哪些不属于环境证据()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242c.html
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下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241e.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22401.html
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以下证据中证明力最强的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22402.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
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单选题
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审计单选审计单选(2021)

误拒风险和信赖不足风险可能影响()。

A、审计效率

B、审计效果

C、样本的选择

D、审计质量控制

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。

A. 会计人员

B. 审计人员

C. 管理人员

D. 统计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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督导人员应确保审计人员明确(),并具有完成审计项目所必需的知识和技能。

A. 审计目标和审计责任

B. 审计目标和审计方法

C. 审计方法和审计程序

D. 审计程序和审计责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22416.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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以下哪些不属于环境证据()

A. 被审计单位管理人员的素质

B. 各种管理条件和管理水平

C. 被审计单位的材料成本核算资料

D. 被审计单位内部控制状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242c.html
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下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,错误的是()

A. 在某些情况下,管理层也会成为预期使用者之一,但不是唯一的预期使用者

B. 如果注册会计师无法识别出使用审计报告的所有组织和人员,则预期使用者主要是指那些与财务报表有重要和共同利益的主要利益相关者

C. 委托人通常是财务报表预期使用者之一,也可能由责任方担任

D. 如果管理层和财务报表预期使用者来自于同一企业,则两者是同一方

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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?

A. 行长室

B. 法律部门

C. 风险部门

D. 审计部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22401.html
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以下证据中证明力最强的是()。

A. 询问证据

B. 会议记录

C. 实物盘点表

D. 环境证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22402.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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