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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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审计全过程的中心环节是()。

A、准备阶段

B、实施阶段

C、终结阶段

D、审批阶段

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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下列风险中,不可能导致被审计单位存在更高重大错报风险的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240c.html
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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22409.html
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审计部门负责人应具备()资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242d.html
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商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240b.html
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下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241d.html
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审计依据的()特征是指,审计依据不是任何时候都能适用的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22408.html
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按照监管部门规定,审计部门人员应按员工总人数的()%配备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240d.html
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区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受()的管理与指导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22412.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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试题通
审计单选审计单选(2021)

审计全过程的中心环节是()。

A、准备阶段

B、实施阶段

C、终结阶段

D、审批阶段

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
下列风险中,不可能导致被审计单位存在更高重大错报风险的是()。

A. 不经常发生的金额异常的正大交易产生的风险

B. 不经常发生的性质异常的重大交易产生的风险

C. 重大会计估计变更产生的风险

D. 重大会计政策变更产生的风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240c.html
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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据()

A. 审计时发出的积极式函证的回函

B. 被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料

C. 审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表

D. 税务部门对增值税发票的鉴定结论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22409.html
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审计部门负责人应具备()资格

A. 会计师

B. 审计师

C. 经济师

D. 会计师或审计师

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。

A. 审计主体

B. 审计法规

C. 审计客体

D. 审计授权者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242d.html
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商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

A. 董事会

B. 行长室

C. 风险管理委员会

D. 股东会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240b.html
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下列说法正确的是()。

A. 内部证据比外部证据可靠

B. 检查原始文件提供的证据比检查副本提供的证据可靠

C. 环境证据比书面证据可靠

D. 间接证据和直接证据一样可靠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241d.html
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审计依据的()特征是指,审计依据不是任何时候都能适用的。

A. 局限性

B. 时效性

C. 层次性

D. 地域性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22408.html
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按照监管部门规定,审计部门人员应按员工总人数的()%配备。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240d.html
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区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受()的管理与指导。

A. 省联社

B. 省联社审计部

C. 国家审计部

D. 银监

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22412.html
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