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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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商业银行内部控制重心就是()

A、权力制衡

B、权责明确

C、风险控制

D、产权清晰

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240c.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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密码是以下哪种控制的例证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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内部审计机构应将审计报告提交(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22408.html
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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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下列各项中,不属于职业道德基本原则的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240b.html
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充分的审计证据应该是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22412.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

商业银行内部控制重心就是()

A、权力制衡

B、权责明确

C、风险控制

D、产权清晰

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于()

A. 审计日志

B. 审计工作底稿

C. 审计报告

D. 审计工作记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240c.html
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A. 审计程序

B. 审计依据

C. 审计准则

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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密码是以下哪种控制的例证?

A. 物理控制。

B. 编辑控制。

C. 数字控制。

D. 访问控制。

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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。

A. 96分

B. 90分

C. 85分

D. 80分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

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内部审计机构应将审计报告提交(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 组织高级管理层

B. 组织适当管理层

C. 被审计单位和组织适当管理层

D. 组织财务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22408.html
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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()

A. 账目基础审计

B. 制度基础审计

C. 风险导向审计

D. 现代风险导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22426.html
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下列各项中,不属于职业道德基本原则的是()。

A. 独立性

B. 客观公正

C. 保密

D. 成本效益原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240b.html
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充分的审计证据应该是()

A. 在工作底稿中较好地归档,并且交叉索引

B. 与审计意见直接相关,并且包括所有的因素

C. 基于被认为可信的参考资料

D. 足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论

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