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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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逆查法的起点是对()进行审查分析。

A、总分类账簿

B、会计报表

C、原始凭证

D、明细账簿

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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下列不属于审计依据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22426.html
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审计过去的经济业务,应当以()的法规、制度、规范来衡量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22428.html
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关于ATM机的描述不符合规定的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22420.html
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充分的审计证据应该是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22412.html
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各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到()以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22410.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240b.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

逆查法的起点是对()进行审查分析。

A、总分类账簿

B、会计报表

C、原始凭证

D、明细账簿

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。

A. 会计人员

B. 审计人员

C. 管理人员

D. 统计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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下列不属于审计依据的是()

A. 会计法

B. 会计制度

C. 会计准则

D. 审计准则

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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A. 决策与执行

B. 监督

C. 评价

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()

A. 外部审计师

B. 董事会

C. 股东

D. 高级管理者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22426.html
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审计过去的经济业务,应当以()的法规、制度、规范来衡量。

A. 当时的

B. 现行的

C. 当时的结合现行的

D. 将来的

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关于ATM机的描述不符合规定的是()。

A. 每台ATM视同一个独立柜员进行管理,分配一个操作号,单独设立一本库存登记簿

B. ATM配备专职或兼职的操作员

C. 操作员在清查ATM钞箱余额和加钞、取钞过程中,必须坚持双人操作

D. 提取现金的限制为每日提款金额累计不超过3000元

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充分的审计证据应该是()

A. 在工作底稿中较好地归档,并且交叉索引

B. 与审计意见直接相关,并且包括所有的因素

C. 基于被认为可信的参考资料

D. 足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论

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各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到()以上

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22410.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 会计结算部

D. 营业部

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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A. 抽查法

B. 局部审计法

C. 全部审计法

D. 详查法

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