试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
试题通
搜索
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A、决策与执行

B、监督

C、评价

D、询问

答案:A

试题通
审计单选审计单选(2021)
试题通
下列不属于审计依据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
点击查看题目
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241c.html
点击查看题目
函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
点击查看题目
被审计单位存在涉嫌严重违法违规的情况时,经有关机关批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,该批准机关是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240e.html
点击查看题目
总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22401.html
点击查看题目
内部审计要评估管理层关于最近完成业务的意见。下列哪一项是完成它的有效且高效的方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22410.html
点击查看题目
下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22413.html
点击查看题目
()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
点击查看题目
督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对()进行的监督与指导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22417.html
点击查看题目
原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
审计单选审计单选(2021)

内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A、决策与执行

B、监督

C、评价

D、询问

答案:A

试题通
试题通
审计单选审计单选(2021)
相关题目
下列不属于审计依据的是()

A. 会计法

B. 会计制度

C. 会计准则

D. 审计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
点击查看答案
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式。

A. 风险对冲

B. 风险分散

C. 风险规避

D. 风险转移

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241c.html
点击查看答案
函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A. 无形资产

B. 固定资产

C. 往来款项

D. 流动资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
点击查看答案
被审计单位存在涉嫌严重违法违规的情况时,经有关机关批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计,该批准机关是()。

A. 人民检察院

B. 本机人民政府

C. 审计机关的上级主管部门

D. 本级人民代表大会常务委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240e.html
点击查看答案
总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D

A. 会计结算部

B. 风险管理部

C. 计划财务部

D. 审计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
内部审计要评估管理层关于最近完成业务的意见。下列哪一项是完成它的有效且高效的方式?

A. 一个旨在探讨有关特定主题的态度和观点的小组。

B. 一系列关于相关有效性声明的是/否问题,其中“是”表示认可和“无”表示不满。

C. 主要是强制性的选择题和附加评论的空间。

D. 与业务主要参与者进行对话访谈。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22410.html
点击查看答案
下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()

A. 被审计人提交书面述职报告

B. 审计进点会谈

C. 实施现场审计

D. 审计报告征求意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22413.html
点击查看答案
()是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。

A. 承诺书

B. 业务约定书

C. 审计通知书

D. 审计意见书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22408.html
点击查看答案
督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对()进行的监督与指导。

A. 审计方案

B. 审计程序

C. 实施审计工作的审计人员

D. 审计工作底稿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22417.html
点击查看答案
原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载