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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负()

A、领导责任

B、一般责任

C、行政责任

D、主要责任

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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关于详查法的说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240f.html
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22414.html
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下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22416.html
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逆查法适合于下列()特点的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22411.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负()

A、领导责任

B、一般责任

C、行政责任

D、主要责任

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()

A. 重要性与审计风险的问题

B. _x001c_管理需要与审计资源的问题_x001c__x001c_

C. _x001c_组织的性质、规模及内部治理结构的问题

D. _x001c_实施后续审计的问题

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关于详查法的说法不正确的是()。

A. 详查法与全部审计是一致的

B. 详查法和抽查法属于取证范围的方法

C. 有助于作出较精确的审计结论

D. 成本高、效率低

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下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

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支行内部控制评价体系由个评价系统构成。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22404.html
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是什么。() 

A. 监事会或审计委员会领导体制

B. 总经理领导体制

C. 财务副总经理领导体制

D. 董事会领导体制

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下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。

A. 询问

B. 外部调查

C. 检查记账凭证

D. 检查财务报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。

A. 账项基础审计

B. 制度基础审计

C. 系统基础审计

D. 风险基础审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性属于()

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22416.html
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逆查法适合于下列()特点的被审计单位。

A. 规模较大、内部控制健全

B. 业务管理较好

C. 业务较简单

D. 管理较混乱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22411.html
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