试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
试题通
搜索
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容:()Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程。

A、仅有Ⅰ

B、仅有Ⅱ

C、仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

答案:D

试题通
审计单选审计单选(2021)
试题通
内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
根据审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实施现场检查的活动叫做()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
一般适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22415.html
点击查看题目
审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,若发现有问题时才要求回函,它属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22400.html
点击查看题目
下列有关审计重要性的表述中,错误的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241d.html
点击查看题目
某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
点击查看题目
被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22410.html
点击查看题目
审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
点击查看题目
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对()的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22406.html
点击查看题目
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
审计单选审计单选(2021)

内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容:()Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程。

A、仅有Ⅰ

B、仅有Ⅱ

C、仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

答案:D

试题通
试题通
审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()

A. 重要性与审计风险的问题

B. _x001c_管理需要与审计资源的问题_x001c__x001c_

C. _x001c_组织的性质、规模及内部治理结构的问题

D. _x001c_实施后续审计的问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
根据审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实施现场检查的活动叫做()。

A. 常规审计

B. 现场审计

C. 专项审计

D. 后续审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
一般适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的方法是()。

A. 局部审计法

B. 顺查法

C. 逆查法

D. 抽查法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22415.html
点击查看答案
审计人员向债务人发出询证函,要求他证实所函证的欠款是否正确,若发现有问题时才要求回函,它属于()

A. 积极式函证

B. 反面式函证

C. 消极式函证

D. 正面式函证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
下列有关审计重要性的表述中,错误的有()。

A. 在考虑一项错误是否重要时,既要考虑错报的金额,又要考虑错报的性质

B. 如果一项错报单独或联通其他错报可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策,则该项报错是重要的

C. 如果已识别但尚未更正的错报汇总数接近但不超过重要性水平,注册会计师无需要求管理层调整

D. 重要性的确定离不开职业判断

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241d.html
点击查看答案
某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
点击查看答案
被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A. 审计机关

B. 内部审计协会

C. 单位主要负责人或者权力机构

D. 上级主管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22410.html
点击查看答案
审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A. 审计部

B. 审计人员

C. 审计项目组

D. 审计组组长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
点击查看答案
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对()的充分性、相关性和可靠性予以复核。

A. 审计项目

B. 审计证据

C. 审计依据

D. 审计对象

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22406.html
点击查看答案
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载