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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()

A、已在合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为

B、内部审计师已得到关于可疑活动的汇报

C、已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查

D、已完成对所有涉嫌舞弊交易进行的审查

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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密码是以下哪种控制的例证?
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22402.html
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因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22403.html
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银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22404.html
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()

A、已在合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为

B、内部审计师已得到关于可疑活动的汇报

C、已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查

D、已完成对所有涉嫌舞弊交易进行的审查

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计人员进行审计时应遵循的行为规范是()

A. 审计程序

B. 审计依据

C. 审计准则

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242e.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()

A. 授权审计

B. 联合审计

C. 委托审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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密码是以下哪种控制的例证?

A. 物理控制。

B. 编辑控制。

C. 数字控制。

D. 访问控制。

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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、和其他介质形式存在的历史记录。

A. U盘

B. 光盘

C. 软磁盘

D. 电子

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22402.html
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因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险属于()。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22403.html
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银行内部审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性,并体现()原则。

A. 重要性

B. 谨慎性

C. 相关性

D. 可比性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22404.html
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采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。

A. 会计人员

B. 审计人员

C. 管理人员

D. 统计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22417.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A. 决策与执行

B. 监督

C. 评价

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。

A. 审计工作底稿

B. 审计证据

C. 审计文档资料

D. 审计建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。

A. “审批清单”

B. “核查清单”

C. “处置清单”

D. “整改清单”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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