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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

A、管理方式

B、经营模式

C、内控机制

D、内部监督

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241d.html
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审计档案装订完成的时间原则上应在完成审计项目后的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22420.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22427.html
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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241a.html
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将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式。
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22424.html
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保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系是()的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240f.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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充分的审计证据应该是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22412.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
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单选题
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审计单选审计单选(2021)

内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

A、管理方式

B、经营模式

C、内控机制

D、内部监督

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。

A. 函证

B. 详细审计

C. 分析性复核

D. 观察

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审计档案装订完成的时间原则上应在完成审计项目后的

A. 次年2月份

B. 次年3月份

C. 次年4月份

D. 次年6月份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22420.html
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以审查经营者应负经济责任为主要目的的审计是()

A. 财务审计

B. 经济效益审计

C. 专项审计调查

D. 经济责任审计

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江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。

A. 董事长

B. 总经理

C. 行长

D. 监事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241a.html
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将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式。

A. 风险对冲

B. 风险分散

C. 风险规避

D. 风险转移

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241c.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。

A. _x001c_重要性和审计风险

B. 全过程

C. 时间

D. 程序

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保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系是()的责任。

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 股东大会

D. 董事会

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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。

A. 简单随机选样法

B. 系统选样法

C. 等距选样法

D. 判断选样法

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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

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充分的审计证据应该是()

A. 在工作底稿中较好地归档,并且交叉索引

B. 与审计意见直接相关,并且包括所有的因素

C. 基于被认为可信的参考资料

D. 足以说服一个审慎的人得出与审计师一样的结论

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