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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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经济效益审计也被称作“3E”审计,()不包括在“3E”之内。

A、经济性

B、公允性

C、效果性

D、效率性

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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对于责令回避的,应当由审计组或审计部门提出书面报告,报请审查决定。D
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22428.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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直查法应先从()查起。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241d.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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《审计检查意见书》和《审计处理决定书》,自送达被审计单位(或个人)之日起生效,被审计单位(或个人)必须执行,并将整改情况或执行处理决定情况在限期内(最长不超过个工作日)书面上报审计部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22427.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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关于审计准则的不正确的说法是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242d.html
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审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

经济效益审计也被称作“3E”审计,()不包括在“3E”之内。

A、经济性

B、公允性

C、效果性

D、效率性

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
对于责令回避的,应当由审计组或审计部门提出书面报告,报请审查决定。D

A. 审计组组长

B. 审计部门负责人

C. 主管领导

D. 审计回避决定人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22428.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。

A. 账项基础审计

B. 制度基础审计

C. 系统基础审计

D. 风险基础审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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直查法应先从()查起。

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 明细账

D. 会计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22416.html
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对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。

A. 函证

B. 详细审计

C. 分析性复核

D. 观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241d.html
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内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()

A. 重要性与审计风险的问题

B. _x001c_管理需要与审计资源的问题_x001c__x001c_

C. _x001c_组织的性质、规模及内部治理结构的问题

D. _x001c_实施后续审计的问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22409.html
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《审计检查意见书》和《审计处理决定书》,自送达被审计单位(或个人)之日起生效,被审计单位(或个人)必须执行,并将整改情况或执行处理决定情况在限期内(最长不超过个工作日)书面上报审计部。

A. 90

B. 40

C. 30

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22427.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。

A. 账目基础审计

B. 风险基础审计

C. 制度基础审计

D. 经营导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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关于审计准则的不正确的说法是()

A. 审计准则为审计人员提供了审计工作规范

B. 审计准则为评价审计工作质量提供了衡量尺度

C. 审计准则属于行政法规,审计人员必须按照准则的要求进行审计工作

D. 审计准则是实施审计工作的指南

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。

A. 审计主体

B. 审计法规

C. 审计客体

D. 审计授权者

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审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。

A. 编制项目审计方案

B. 编制年度审计计划

C. 编制审计工作底稿

D. 编制审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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