试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
试题通
搜索
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。

A、董事长

B、总经理

C、行长

D、监事长

答案:A

试题通
审计单选审计单选(2021)
试题通
()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22406.html
点击查看题目
函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
点击查看题目
内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
点击查看题目
离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
点击查看题目
下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
点击查看题目
根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241a.html
点击查看题目
根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
点击查看题目
存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22400.html
点击查看题目
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
点击查看题目
收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
审计单选审计单选(2021)

江苏省农村商业银行(信用联社)审计工作由()分管。

A、董事长

B、总经理

C、行长

D、监事长

答案:A

试题通
试题通
审计单选审计单选(2021)
相关题目
()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。

A. 内部审计

B. 内部控制

C. 财务管理

D. 组织治理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22406.html
点击查看答案
函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A. 无形资产

B. 固定资产

C. 往来款项

D. 流动资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
点击查看答案
内部审计揭示出两年来的财务状况和经营结果对单位经营存在重大不利影响,部门负责人应立即通知()

A. 受到该发现影响的对财务报表负责的外部审计公司

B. 政府或管理机关

C. 管理层和董事会的审计委员会

D. 内部会计职能部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240a.html
点击查看答案
离任审计的时限原则上为被审计人员任职以来或前次审计的时间,对任职年限较长而未进行过审计的,审计的时限可确定为近()年,如有必要可进行上溯或下延。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241f.html
点击查看答案
下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
点击查看答案
根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241a.html
点击查看答案
根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
点击查看答案
存款检查实行接续滚动的方法,以个月为一个周期。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A. 计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段。

B. 计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评。

C. 计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计。

D. 计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
点击查看答案
收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载