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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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后续审计是对()中要求被审计单位进行整改的事项继续跟进监督。

A、审计结论

B、审计报告

C、审计通知

D、审计决定

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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通过审计揭露被审计单位存在弄虚作假等违法违纪行为,并追究其责任,是审计的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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审计过去的经济业务,应当以()的法规、制度、规范来衡量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22428.html
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()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
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以下说法中错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22402.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241b.html
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审计管理要服从于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22417.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

后续审计是对()中要求被审计单位进行整改的事项继续跟进监督。

A、审计结论

B、审计报告

C、审计通知

D、审计决定

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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通过审计揭露被审计单位存在弄虚作假等违法违纪行为,并追究其责任,是审计的()

A. 监督职能

B. 鉴证职能

C. 评价职能

D. 咨询职能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。

A. 检查处理

B. 反馈

C. 沟通

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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审计过去的经济业务,应当以()的法规、制度、规范来衡量。

A. 当时的

B. 现行的

C. 当时的结合现行的

D. 将来的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22428.html
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()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。

A. 客观性

B. 独立性

C. 公正性

D. 权威性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
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以下说法中错误的是?

A. 区域审计中心年度审计项目计划应报审计部审核,审计部可根据年度审计项目计划总体情况,对区域审计中心年度审计项目计划作出统筹调整,经省联社批准后实施

B. 实施审计项目时,应按照审计规程的要求,规范立项、准备、实施、报告、处理和归档等流程。

C. 区域审计中心编制年度审计项目计划,应按风险导向原则合理配置审计资源。原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现五年全覆盖

D. 设立区域审计中心目的是保障国家金融方针政策、金融法律法规和省联社规章制度、指导意见等在行业内农商行的贯彻执行,促进农商行提高管理水平、增强竞争能力,有效防范经营风险,实现可持续发展。

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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

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将审计报告分为简式审计报告和详式审计报告两种,是按()标准划分的。

A. 审计报告撰写主体

B. 审计报告行文形式

C. 审计报告的作用

D. 审计报告公布与否

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241b.html
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审计管理要服从于()。

A. 审计主体

B. 审计客体

C. 审计人员

D. 审计目标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22417.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?

A. 增加组织价值。

B. 提供关于财务报表公允表达的额外确认。

C. 对内部控制制度的设计与运作的充分性表达意见。

D. 保证没有任何舞弊会重大影响财务报表。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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