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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

A、控制环境

B、风险评估

C、控制活动

D、对内部控制的监督

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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内部审计属于内部控制要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22414.html
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内部控制目标的实现有赖于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240e.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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以下哪项内容属于董事会在公司治理过程中发挥的作用?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22417.html
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下述哪一类审计证据的证明力最强()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22421.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。

A、控制环境

B、风险评估

C、控制活动

D、对内部控制的监督

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
内部审计属于内部控制要素中的()。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 对内部控制的监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22414.html
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内部控制目标的实现有赖于()

A. 高级管理者的重视

B. 内部审计人员的努力

C. 组织所有人员的参与

D. 外部审计师的参与

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收缴假币单位接到持币人在规定时间内提交的人民币真伪鉴定申请,应在()个工作日内,将收缴假币实物送当地人行或其授权鉴定的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240a.html
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内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。

A. 统计抽样

B. 经验估计

C. 详细审计

D. 小规模样本审查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2240e.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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以下哪项内容属于董事会在公司治理过程中发挥的作用?

A. 对公司的治理系统开展定期评价。

B. 监督公司治理系统的建立、实施和评价。

C. 审批运营目标和目的。

D. 获取关于公司治理系统成效的保证。

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下述哪一类审计证据的证明力最强()

A. 管理当局声明书

B. 客户的销售发票副本

C. 客户债务人直接寄给审计人员的应收账款询证函回函

D. 银行寄给客户的银行存款余额的对账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22421.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

A. 内部控制

B. 规章

C. 法律

D. 内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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根据《审计法》的规定,审计机关根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,应当在实施审计()日前,向被审计单位送达审计通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241a.html
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