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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。

A、民营企业

B、县级以上国有金融机构

C、合伙企业

D、个人独资企业

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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银行内部审计准备阶段中最重要工作是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241a.html
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商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240b.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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以下说法中错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22402.html
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因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22403.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242a.html
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下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22413.html
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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。

A、民营企业

B、县级以上国有金融机构

C、合伙企业

D、个人独资企业

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
银行内部审计准备阶段中最重要工作是()

A. 发出调查问卷

B. 确定项目

C. 收集资料

D. 制定和审定方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241a.html
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商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。

A. 董事会

B. 行长室

C. 风险管理委员会

D. 股东会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240b.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。

A. 认真纪录

B. 及时给予答复

C. 立即修改审计报告

D. 修订审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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以下说法中错误的是?

A. 区域审计中心年度审计项目计划应报审计部审核,审计部可根据年度审计项目计划总体情况,对区域审计中心年度审计项目计划作出统筹调整,经省联社批准后实施

B. 实施审计项目时,应按照审计规程的要求,规范立项、准备、实施、报告、处理和归档等流程。

C. 区域审计中心编制年度审计项目计划,应按风险导向原则合理配置审计资源。原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现五年全覆盖

D. 设立区域审计中心目的是保障国家金融方针政策、金融法律法规和省联社规章制度、指导意见等在行业内农商行的贯彻执行,促进农商行提高管理水平、增强竞争能力,有效防范经营风险,实现可持续发展。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22402.html
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因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险属于()。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22403.html
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()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2240f.html
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审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。

A. 功能测试

B. 实质性审查

C. 分析

D. 业务程序测试

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242a.html
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下列各项中,不属于审计实施阶段的是:()

A. 被审计人提交书面述职报告

B. 审计进点会谈

C. 实施现场审计

D. 审计报告征求意见

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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

A. 内部控制

B. 规章

C. 法律

D. 内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22421.html
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