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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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每个审计小组必须有()人(含)以上组成

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
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关于详查法的说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240f.html
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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密码是以下哪种控制的例证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242d.html
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内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

每个审计小组必须有()人(含)以上组成

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。

A. 审计工作底稿

B. 审计证据

C. 审计文档资料

D. 审计建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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函证是通过向有关单位发函了解情况取得证据的一种方法,这种方法一般用于()的查证。

A. 无形资产

B. 固定资产

C. 往来款项

D. 流动资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22412.html
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关于详查法的说法不正确的是()。

A. 详查法与全部审计是一致的

B. 详查法和抽查法属于取证范围的方法

C. 有助于作出较精确的审计结论

D. 成本高、效率低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240f.html
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()

A. 156

B. 196

C. 200

D. 236

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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密码是以下哪种控制的例证?

A. 物理控制。

B. 编辑控制。

C. 数字控制。

D. 访问控制。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22416.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。

A. 检查处理

B. 反馈

C. 沟通

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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内部审计的主要关系人不包括()组成。

A. 审计主体

B. 审计法规

C. 审计客体

D. 审计授权者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2242d.html
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内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定()指导内部审计人员的工作。

A. 内部审计准则

B. 内部审计工作手册

C. 审计工作底稿

D. 审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22406.html
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建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是()。

A. 账目基础审计

B. 风险基础审计

C. 制度基础审计

D. 经营导向审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22419.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。

A. 外部专家

B. 审计人员

C. 被审计单位管理当局

D. 社会公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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