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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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根据内部审计基本准则,内部审计定义为()

A、是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动

B、是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

C、是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

D、是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22420.html
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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22428.html
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下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241e.html
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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240d.html
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内部控制目标的实现有赖于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22427.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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逆查法的起点是对()进行审查分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22410.html
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下列不属于审计依据的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22401.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

根据内部审计基本准则,内部审计定义为()

A、是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动

B、是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

C、是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现

D、是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动

答案:C

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相关题目
对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。

A. 控制环境

B. 控制活动

C. 风险评估

D. 监督

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内部审计包括准备、审计实施、审计报告、()、审计档案整理五个阶段。

A. 检查处理

B. 反馈

C. 沟通

D. 整改

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下列有关财务报表审计业务三方关系人的说法中,错误的是()

A. 在某些情况下,管理层也会成为预期使用者之一,但不是唯一的预期使用者

B. 如果注册会计师无法识别出使用审计报告的所有组织和人员,则预期使用者主要是指那些与财务报表有重要和共同利益的主要利益相关者

C. 委托人通常是财务报表预期使用者之一,也可能由责任方担任

D. 如果管理层和财务报表预期使用者来自于同一企业,则两者是同一方

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审计档案卷内文件材料的()包括领导对该审计项目的批示(或批示情况说明)、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书(含征求意见稿)、审计业务会议纪要(记录)、其他重要管理事项记录等。

A. 结论类文件材料

B. 证明类文件材料

C. 立项类文件材料

D. 备查类文件材料

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内部控制目标的实现有赖于()

A. 高级管理者的重视

B. 内部审计人员的努力

C. 组织所有人员的参与

D. 外部审计师的参与

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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()

A. 授权审计

B. 联合审计

C. 委托审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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逆查法的起点是对()进行审查分析。

A. 总分类账簿

B. 会计报表

C. 原始凭证

D. 明细账簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22410.html
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下列不属于审计依据的是()

A. 会计法

B. 会计制度

C. 会计准则

D. 审计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22412.html
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总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D

A. 会计结算部

B. 风险管理部

C. 计划财务部

D. 审计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22401.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()

A. 外部审计师

B. 董事会

C. 股东

D. 高级管理者

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