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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。

A、30

B、60

C、90

D、120

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
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在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计,属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22424.html
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商业银行内部控制重心就是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241c.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列属于控制环境的因素是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22420.html
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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241b.html
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内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22403.html
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下列各项中,可以利用内部审计工作的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22407.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起()日内整改到位。

A、30

B、60

C、90

D、120

答案:C

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:

A. 实物证据。

B. 书面证据。

C. 口头证据。

D. 视听或电子证据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况,原则上法人单位审计人员最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22406.html
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审计部门委派审计人员到被审计单位进行现场审计,属于()

A. 就地审计

B. 报送审计

C. 专项审计调查

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22424.html
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商业银行内部控制重心就是()

A. 权力制衡

B. 权责明确

C. 风险控制

D. 产权清晰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241c.html
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某些信息不适合向所有的报告接受者披露,因为是它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:()

A. 外部审计师

B. 董事会

C. 股东

D. 高级管理者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22426.html
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按照支行内部控制评价的计分结果,综合评分达到以上的为一级。

A. 96分

B. 90分

C. 85分

D. 80分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22405.html
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下列属于控制环境的因素是()。

A. 交易授权

B. 职责分工

C. 凭证与记录控制

D. 管理当局的观念和经营风格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22420.html
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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 盈利

B. 经营目标

C. 风险控制

D. 防止差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241b.html
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内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。

A. 年度审计项目计划

B. 审计项目的性质、复杂性

C. 审计项目的风险程度

D. 审计资源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22403.html
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下列各项中,可以利用内部审计工作的是()。

A. 明显微小错报临界值的确定

B. 样本规模的确定

C. 对会计估计的评估

D. 对销售与收款循环的控制测试

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