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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。

A、控制环境

B、控制活动

C、风险评估

D、监督

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241e.html
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审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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以下哪些不属于环境证据()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242c.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22419.html
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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22419.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、报表等,并对所报资料进行审计监督的审计方式称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22408.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用,是内部控制组成要素基础的是()。

A、控制环境

B、控制活动

C、风险评估

D、监督

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
在电子数据审计中,对采集到的被审计单位的原数据进行一系列的操作,使之规范化的过程是:

A. 数据采集。

B. 数据清理。

C. 数据转换。

D. 数据验证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241e.html
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审计项目负责人在项目实施前应当(),并报经内部审计机构负责人批准。

A. 编制项目审计方案

B. 编制年度审计计划

C. 编制审计工作底稿

D. 编制审计报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22407.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。

A. 账项基础审计

B. 制度基础审计

C. 系统基础审计

D. 风险基础审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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以下哪些不属于环境证据()

A. 被审计单位管理人员的素质

B. 各种管理条件和管理水平

C. 被审计单位的材料成本核算资料

D. 被审计单位内部控制状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242c.html
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下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:

A. 对审计工作底稿进行分级复核。

B. 对审计人员进行定期培训。

C. 对审计报告进行检查修改。

D. 对被审计单位提出完善内部控制的建议。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22419.html
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能()。

A. 管理

B. 检查

C. 监督

D. 评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22419.html
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在审计系统使用过程中,违反保密规定,泄露、丢失相关数据资料的,给予责任人();情节较重的,给予组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分;涉嫌犯罪的,移交司法部门处理。

A. 批评教育或经济处罚

B. 警告至记大过

C. 降级(职)至开出处分

D. 移交司法部门处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22419.html
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下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A. 计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段。

B. 计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评。

C. 计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计。

D. 计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241f.html
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下列有关财务报表审计和内部控制审计的说法中,不正确的是()。

A. 内部控制审计对结论可靠性的要求高,测试的样本量大

B. 内部控制审计的审计意见类型包括无保留意见、保留意见、否定意见及无法表示意见

C. 财务报表审计通常不对外披露内部控制的情况,除非内部控制影响到对财务报表发表的审计意见

D. 财务报表审计对结论可靠性要求取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对较小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240a.html
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根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、报表等,并对所报资料进行审计监督的审计方式称为()。

A. 常规审计

B. 专项审计

C. 报送审计

D. 现场审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22408.html
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