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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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单选题
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按照监管部门规定,审计部门人员应按员工总人数的()%配备。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
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审计部门负责人应具备()资格
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22401.html
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下列属于审计质量控制措施的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22407.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2242b.html
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对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241d.html
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以下违规表现,属于财务违规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22410.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

按照监管部门规定,审计部门人员应按员工总人数的()%配备。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

答案:A

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计部门负责人应具备()资格

A. 会计师

B. 审计师

C. 经济师

D. 会计师或审计师

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22423.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?

A. 行长室

B. 法律部门

C. 风险部门

D. 审计部门

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下列属于审计质量控制措施的是()。

A. 对所有审计事项均采用详查法

B. 对所有审计项目都要实施后续审计

C. 审计工作底稿复核工作

D. 在审计业务范围内,选择简单、易审的项目进行审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22407.html
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行业审计部门要建立审计整改台账,实行“问题清单”和()对接机制,对审计整改情况进行动态管理。

A. “审批清单”

B. “核查清单”

C. “处置清单”

D. “整改清单”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240f.html
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审计回避决定人应在自收到申请回避申请书之日起个工作日内审查决定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22403.html
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以下各项中,不属于内部控制中控制环境要素的有()。

A. 管理当局的观念和经营风格

B. 董事会及其所属的审计委员会

C. 人力资源制度

D. 内部审计

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对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()。

A. 函证

B. 详细审计

C. 分析性复核

D. 观察

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以下违规表现,属于财务违规的是()

A. 担保不实,流于形式

B. 违规收费,账外私设小金库

C. 呆帐准备金的计提及使用不规范

D. 表外科目核算不规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22401.html
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A. 审计机关

B. 内部审计协会

C. 单位主要负责人或者权力机构

D. 上级主管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22410.html
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根据监管要求并结合全省农村信用社实际情况配备审计人员,最低不得少于()人。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22417.html
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