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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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按照审计法规的规定和要求,通知被审单位将应该审计的全部资料,如期报送到审计部门进行审计,属于()

A、就地审计

B、报送审计

C、专项审计

D、事后审计

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241f.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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根据审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实施现场检查的活动叫做()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22409.html
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督导人员应根据内部审计人员的知识和技能以及审计项目的复杂性,()进行督导工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22415.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22415.html
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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
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审计单选审计单选(2021)

按照审计法规的规定和要求,通知被审单位将应该审计的全部资料,如期报送到审计部门进行审计,属于()

A、就地审计

B、报送审计

C、专项审计

D、事后审计

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()

A. 156

B. 196

C. 200

D. 236

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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下列有关审计证据的说法中,错误的是()。

A. 内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

B. 口头证据与书面证据矛盾时,注册会计师应当采用书面证据

C. 审计证据的相关性是指用作审计证据的信息与审计程序的目的和所考虑的相关认定之间的逻辑联系

D. 只有相关且可靠的审计证据才是高质量的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241f.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。

A. 外部专家

B. 审计人员

C. 被审计单位管理当局

D. 社会公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。

A. 简单随机选样法

B. 系统选样法

C. 等距选样法

D. 判断选样法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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根据审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实施现场检查的活动叫做()。

A. 常规审计

B. 现场审计

C. 专项审计

D. 后续审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22409.html
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督导人员应根据内部审计人员的知识和技能以及审计项目的复杂性,()进行督导工作。

A. 全面的

B. 有重点地

C. 随机的

D. 集中的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22415.html
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以下哪项最能描述内部审计活动的目的?

A. 增加组织价值。

B. 提供关于财务报表公允表达的额外确认。

C. 对内部控制制度的设计与运作的充分性表达意见。

D. 保证没有任何舞弊会重大影响财务报表。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22413.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A. 审计部

B. 审计人员

C. 审计项目组

D. 审计组组长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作。

B. 该审计人员开展的工作、编制审计报告,并由首席审计执行官详细审阅。

C. A和B均是。

D. A和B均不是。

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原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起()内未提出书面反馈意见的,视同无异议

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22413.html
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