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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A、抽查法

B、局部审计法

C、全部审计法

D、详查法

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
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以下哪一个审计证据的说服力最强()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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审计系统权限分配应根据工作需要,坚持“()”的原则,保证敏感信息安全可控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22414.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
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单选题
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审计单选审计单选(2021)

可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是()。

A、抽查法

B、局部审计法

C、全部审计法

D、详查法

答案:D

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
以下哪一个审计证据的说服力最强()

A. 在政府机构有记载的不动产契约

B. 由财务主管填写但被银行退回的已经作废的支票

C. 由经理保管的员工出勤卡

D. 由会计部门归档的供货商发票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()。

A. 简单随机选样法

B. 系统选样法

C. 等距选样法

D. 判断选样法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22407.html
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()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。

A. 客观性

B. 独立性

C. 公正性

D. 权威性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22405.html
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立的重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。

A. 重新操作

B. 功能测试

C. 业务程序测试

D. 经验估计法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22427.html
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内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的()。

A. 决策与执行

B. 监督

C. 评价

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22405.html
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审计人员对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的基础上,将风险控制方法融入传统的审计方法中,进而获取审计证据,形成审计结论的一种审计模式是()。

A. 账项基础审计

B. 制度基础审计

C. 系统基础审计

D. 风险基础审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2242d.html
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审计师采用系统选样法从8000张凭证中选取200张作为样本,确定随机起点为凭证编号的第36号,则抽取的第5张凭证的编号应为()

A. 156

B. 196

C. 200

D. 236

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22404.html
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上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计()

A. 可以

B. 经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行

C. 不可以

D. 经上级审计机关本级人民政府同意后可以进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241e.html
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审计系统权限分配应根据工作需要,坚持“()”的原则,保证敏感信息安全可控。

A. 最大授权

B. 最小授权

C. 适当授权

D. 绝对授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22414.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A. 审计部

B. 审计人员

C. 审计项目组

D. 审计组组长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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