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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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根据《审计法》的规定,()对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。

A、被审计单位财务人员

B、被审计单位负责人

C、被审计单位业务人员

D、被审计单位内部审计人员

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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对经济业务发生以后所进行的审计,通常称为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241c.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22401.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22406.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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在商业银行内部审计工作中,()应加强对工作底稿的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22412.html
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下列风险中,不可能导致被审计单位存在更高重大错报风险的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240c.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

根据《审计法》的规定,()对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。

A、被审计单位财务人员

B、被审计单位负责人

C、被审计单位业务人员

D、被审计单位内部审计人员

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
对经济业务发生以后所进行的审计,通常称为()

A. 就地(现场)审计

B. 事中审计

C. 持续审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f2241c.html
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审计机关将审计范围内的审计事项委托给内部审计机构办理,审计事项最后应经审计机关审定并做出审计决定。这属于()

A. 授权审计

B. 联合审计

C. 委托审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22429.html
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未设立专门档案管理部门的农商行,审计档案管理职责由()履行?

A. 行长室

B. 法律部门

C. 风险部门

D. 审计部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f22401.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()

A. 事前审计

B. 报送审计

C. 专项审计

D. 事中审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22406.html
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支行内部控制评价等级为的,建议对支行负责人或部门经理进行降职处理,降低相关业务授权或责令暂停办理相关业务。

A. 一级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22406.html
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对被审计单位提出的异议,审计人员应进行核实、复查,并()。

A. 认真纪录

B. 及时给予答复

C. 立即修改审计报告

D. 修订审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22419.html
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在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:

A. 实物证据。

B. 书面证据。

C. 口头证据。

D. 视听或电子证据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241a.html
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在商业银行内部审计工作中,()应加强对工作底稿的现场复核。

A. 审计机构负责人

B. 组织适当管理层

C. 审计项目负责人

D. 审计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22412.html
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下列风险中,不可能导致被审计单位存在更高重大错报风险的是()。

A. 不经常发生的金额异常的正大交易产生的风险

B. 不经常发生的性质异常的重大交易产生的风险

C. 重大会计估计变更产生的风险

D. 重大会计政策变更产生的风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240c.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 会计结算部

D. 营业部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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